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巨化股份连续4年入围浙江上市公司内部控制30强

2020/11/28 14:02:15

2020年11月21日,由浙江大学管理学院、浙江大学全球浙商研究院、浙江上市公司协会、浙江省总会计师协会、浙江大学财务与会计研究所联合发布《2019浙江上市公司内部控制指数报告》,在浙江省461家上市公司中,巨化股份入选浙江上市公司内部控制30强,这也是公司连续四年获得此殊荣。


企业内部控制由内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监督五个要素构成,强化内控是企业稳定健康发展的制度保障,也是促进资本市场有序高效运转的必要条件。


多年来,巨化股份在保持企业快速发展、业绩稳步增长的同时,不断完善公司治理结构,规范公司合理运作,在企业快速发展的同时强化内部控制,稳扎稳打做好实业,谋求高质量可持续发展,打造根基稳定的长青企业。依据内部控制基本规范的要求,巨化股份以宏观架构上下搭建,制度流程上下衔接,具体制度上下优化的原则构建内部控制管控体系。以内部控制“运行手册结构图”为指引,形成公司治理、发展战略、资金活动、资产管理等的运行手册管理模块,并以模块要求形成内控管理制度,实现了制度体系架构的统一。


目前,巨化股份建成了23个一级模块,18个二级模块,以巨化股份机关208个制度为顶层管控,各分子公司分层实施的结构合理、层次分明、衔接有序、方法科学、体系完备的上市公司内部控制管控体系,同时将制度流程导入SAP\ERP实施信息化管控,有效的提升了管理效率。通过连续实施年度内控自我评价,实现内控制度建设与执行的持续优化和完善,促进了管理制度的标准化和规范化,提升了风险管控水平和效果。本次巨化股份获得“2019年度浙江上市公司最佳内控奖TOP30”,是权威机构对公司内部控制建设的认可和肯定,对今后巨化股份内控建设的改善和发展将起到促进作用。

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